refection on expanding internal auditing in institution of higher learning under new situation
新形势下拓展高校内审工作的思考
来源:互联网摘选内部审计监督作为现代企业内部约束机制的重要组成部分,在审计目标、职能、内容、重点、方法以及机构设置上都需要进行一系列相应的配套改革。
来源:互联网摘选国际内部审计师协会于1999年重新修订了《内部审计实务框架标准》,被修订的标准要求内部审计评价和改进公司治理过程,同时为企业提供增值服务。
来源:互联网摘选介绍了目前常见的混合所有制企业内审组织机构的设置模式:总经理领导的组织模式、监事会领导的组织模式和董事会领导的组织模式及其利弊。
来源:互联网摘选要治理会计信息失真,提高会计信息质量,就要充分发挥内部审计和社会会计中介机构的监督作用,加大处罚力度,提高违法成本。
来源:互联网摘选PRI的内部审核课程是一个两天的课程,目的是满足内部审核经理和内部审核员对审核知识的需求。
来源:互联网摘选针对这些问题,应从提高内部审计的业务标准、加大内审渎职或者舞弊的惩罚成本、改进相关配套设施三方面提高内部审计质量。
来源:互联网摘选帮助企业用内部审计的工具去发现问题、分析问题、改进管理并提高效益。
来源:互联网摘选IT Auditing: the Challenge in Internal Auditing for People's Bank of China
IT审计:人民银行内审面临的新挑战
来源:互联网摘选在履行传统职能的基础上,内审工作应该更加充分地发挥在企业中的作用,做好企业的参谋与智囊。
来源:互联网摘选提出了混合所有制企业内部审计的主要内容,对混合所有制企业内部审计的规范化和内审人员的素质也提出了要求。
来源:互联网摘选Internal auditing and audit committee are the important system of corporate governance.
内部审计与审计委员会是重要的公司治理机制。
来源:互联网摘选国际《内部审计实务标准》和我国内部审计准则是在不同的历史背景下产生的。
来源:互联网摘选中国内部审计协会与德勤会计师事务所联合发布的《2009年内部审计热点问题调查报告》显示,金融危机促使企业管理者进一步提高对内部审计的重视程度,现代企业越来越关注企业风险。
来源:互联网摘选Research on the Performance Measurement System for Internal Auditing of Credit Risk Management
商业银行信贷风险管理内部审计的评价体系研究
来源:互联网摘选英语网 · 双语新闻
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